中国民主建国会安徽省六安市支部委员会2019年度部门决算
中国民主建国会安徽省六安市支部委员会2019年度部门决算
2020年8月
目录
第一部分中国民主建国会安徽省六安市支部委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分中国民主建国会安徽省六安市支部委员会2019年度部门
决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分中国民主建国会安徽省六安市支部委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
中国民主建国会安徽省六安市支部委员会2019年度部门决算情况
第一部分中国民主建国会安徽省六安市支部委员会概况
一、部门职责
中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会的主要职能:在中共六安市委和民建安徽省委的领导下、参政议政、民主监督、为六安市经济社会发展服务。
二、机构设置
从决算单位构成看,中国民主建国会安徽省六安市支部委员会2019年度部门决算仅包括中国民主建国会安徽省六安市支部委员会本级决算,与预算比较无变化。
纳入中国民主建国会安徽省六安市支部委员会2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:
序号
|
单位名称
|
1
|
中国民主建国会安徽省六安市支部委员会
|
第二部分中国民主建国会安徽省六安市支部委员会2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表
|
||
部门:中国民主建国会安徽省六安市支部委员会
|
|
金额单位:万元
|
|||
收入
|
支出
|
||||
项 目
|
金额
|
项目
|
金额
|
||
栏 次
|
1
|
|
2
|
||
一、一般公共预算财政拨款收入
|
26.46
|
一、一般公共服务支出
|
26.46
|
||
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
||
三、上级补助收入
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
||
四、事业收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
||
五、经营收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
|
||
六、附属单位上缴收入
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
||
七、其他收入
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.00
|
||
|
|
九、卫生健康支出
|
0.00
|
||
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
||
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
||
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
||
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
||
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
||
|
|
十九、住房保障支出
|
0.00
|
||
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
||
|
|
二十二、其他支出
|
0.00
|
||
|
|
二十三、债务还本支出
|
0.00
|
||
|
|
二十四、债务付息支出
|
0.00
|
||
本年收入合计
|
26.46
|
本年支出合计
|
26.46
|
||
用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
结余分配
|
0.00
|
||
年初结转和结余
|
0.94
|
年末结转和结余
|
0.94
|
||
|
|
|
|
||
总计
|
26.46
|
总计
|
26.46
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
||
部门:中国民主建国会安徽省六安市支部委员会
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
||||||
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
小计
|
其中:教育收费
|
|||||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合计
|
26.46
|
26.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
201
|
一般公共服务支出
|
26.46
|
26.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
20128
|
民主党派及工商联事务
|
22.29
|
22.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2012801
|
行政运行
|
7.80
|
7.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2012804
|
参政议政
|
14.49
|
14.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
20129
|
群众团体事务
|
4.17
|
4.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2012901
|
行政运行
|
4.17
|
4.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
||
部门:中国民主建国会安徽省六安市支部委员会
|
|
|
|
单位:万元
|
|||||
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
26.46
|
11.97
|
14.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
201
|
一般公共服务支出
|
26.46
|
11.97
|
14.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20128
|
民主党派及工商联事务
|
22.29
|
7.80
|
14.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2012801
|
行政运行
|
7.80
|
7.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2012804
|
参政议政
|
14.50
|
0.00
|
14.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20129
|
群众团体事务
|
4.17
|
4.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
201201
|
行政运行
|
4.17
|
4.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
部门:中国民主建国会安徽省六安市支部委员会
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
收 入
|
支 出
|
||||||
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
26.46
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
26.46
|
26.46
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
本年收入合计
|
25
|
26.46
|
本年支出合计
|
54
|
26.46
|
26.46
|
0.00
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
0.17
|
年末财政拨款结转和结余
|
55
|
0.17
|
0.17
|
0.00
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
0.17
|
|
56
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
总计
|
29
|
26.64
|
总计
|
58
|
26.64
|
26.64
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|||||||||||
部门:中国民主建国会安徽省六安市支部委员会
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
||||||||||||||||
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
||||||||||||||||||
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
||||||||||||
项目支出结转
|
项目支出结余
|
||||||||||||||||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|||||||
合计
|
0.17
|
0.17
|
0.00
|
26.46
|
11.97
|
14.50
|
26.46
|
11.97
|
14.50
|
0.17
|
0.17
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||
201
|
一般公共服务支出
|
0.17
|
0.17
|
0.00
|
26.46
|
11.97
|
14.50
|
26.46
|
11.97
|
14.50
|
0.17
|
0.17
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
20128
|
民主党派及工商联事务
|
0.17
|
0.17
|
0.00
|
22.29
|
7.80
|
14.50
|
22.29
|
7.80
|
14.50
|
0.17
|
0.17
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
2012801
|
行政运行
|
0.17
|
0.17
|
0.00
|
7.80
|
7.80
|
0.00
|
7.80
|
7.80
|
0.00
|
0.17
|
0.17
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
2012804
|
参政议政
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.50
|
0.00
|
14.50
|
14.50
|
0.00
|
14.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
20129
|
群众团体事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.17
|
4.17
|
0.00
|
4.17
|
4.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
2012901
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.17
|
4.17
|
0.00
|
4.17
|
4.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
||
部门:中国民主建国会安徽省六安市支部委员会
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
||||
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
8.13
|
302
|
商品和服务支出
|
3.84
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
0.43
|
30201
|
办公费
|
2.16
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
0.00
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
2.91
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.36
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险费
|
0.33
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
0.26
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
0.13
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.03
|
30211
|
差旅费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
0.99
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
2.95
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.85
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务招待费
|
0.19
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.38
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
30399
|
对其他个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
人员经费合计
|
8.13
|
公用经费合计
|
3.84
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:中国民主建国会安徽省六安市支部委员会
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|||||||
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||||||||
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目 支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|||||
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|||||||||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2、中国民主建国会安徽省六安市支部委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。
第三部分
中国民主建国会安徽省六安市支部委员会2019年度部门
决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计27.40万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计27.40万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加5.86万元,增长28.2%,主要原因是一般公共服务支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计26.46万元,其中:财政拨款收入26.46万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计26.46万元,其中:基本支出11.97万元,占45.23%;项目支出14.50万元,占54.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计26.64万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计26.64万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加15.93万元,增长59.7%,主要原因是一般公共服务支出增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入26.46万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加16.11万元,增长60.8%。主要原因是一般公共服务支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出26.46万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加18.89万元,增长71.3%。主要原因是一般公共服务支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出26.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出26.46万元,占100%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39.27万元,支出决算为26.46万元,完成年初预算的67.81%。决算数小于预算数的主要原因会议费减少。其中:基本支出11.97万元,占45.2%;项目支出14.50万元,占54.7%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为12.27万元,支出决算为7.80万元,完成年初预算的63.57%,决算数小于预算数的主要原因是缩减了公用经费的开支。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.17万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年追加了工作人员一次性工作奖励支出的预算。
3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为27万元,支出决算为14.50万元,完成年初预算的53.70%,决算数小于预算数的主要原因:会议费用减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出11.97万元,其中人员经费8.13万元,主要包括:基本工资0.43万元、奖金2.91万元、伙食补助费0.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.33万元、职工基本医疗保险缴费0.13万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金0.99万元;公用经费3.84万元,主要包括:办公费2.15万元。邮电费0.26万元、会议费0.85万元、公务接待费0.19万元、工会经费0.38万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年中国民主建国会安徽省六安市支部委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,中国民主建国会安徽省六安市支部委员会机关运行经费支出3.84万元,比2018年增加1.63万元,增长42.4%,主要原因是维修(护)费和办公经费增加。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,中国民主建国会安徽省六安市支部委员政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,中国民主建国会安徽省六安市支部委员会共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备和单价100万以上专用设备0台。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,中国民主建国会安徽省六安市支部委员会2019年度纳入部门预算的项目支出未开展绩效自评,共0个项目。
部门决算中项目绩效自评结果
中国民主建国会安徽省六安市支部委员会在2019年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。
(五)
机构改革中预决算衔接情况说明
中国民主建国会安徽省六安市支部委员会2019年未涉及机构改革。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入
三、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。