中共六安市委老干部局2018年度部门决算情况
六安市委老干部局2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 六安市委老干部局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 六安市委老干部局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 六安市委老干部局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
六安市委老干部局2018年度部门决算情况
第一部分 六安市委老干部局概况
一、部门职责
根据市委办公室办[2002]60号文件规定,市委老干部局主要职责是:
1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针政策,研究制定或参与制定我市老干部工作的意见、规定,并组织实施。
2、督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实,参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。
3、指导和做好新形势下的老干部思想政治工作,组织老干部积极参与两个文明建设,为六安的改革、发展和稳定发挥作用。
4、积极开展老干部工作的调查研究,及时掌握信息和动态,向市委、市政府提出建议。
5、组织老干部参加关心下一代工作。
6、指导各县区加强老年大学、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。
7、指导全市老干部工作部门的自身建设。
8、负责老干部易地安置工作;外地来六安的老干部接待工作;老干部来信来访工作;离休干部荣誉证审核、报批、发放工作;市级(含享受待遇)老干部逝世后的登报报批、老干部遗属照顾的宏观指导工作;老干部统计、信息和走访、慰问等工作。
9、指导干休所的建设管理工作。
10、承办市委、市政府交办的其它工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,六安市委老干部局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属单位决算,与预算比较,和预算一致。
纳入六安市委老干部局2018年度部门决算编制范围的二级单位共5个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
六安市委老干部局本级 |
2 |
六安老年大学办公室 |
3 |
六安市关心下一代工作委员会办公室 |
4 |
六安市直老干部活动中心 |
5 |
六安市直离休干部休养所 |
第二部分 六安市委老干部局2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
||||
部门:六安市委老干部局 |
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
||||
一、财政拨款收入 |
899.69 |
一、一般公共服务支出 |
864.18 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
115.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|||
八、社会保障和就业支出 |
112.19 |
|||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|||
十、节能环保支出 |
0.00 |
|||
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|||
十二、农林水支出 |
0.00 |
|||
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|||
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|||
十六、金融支出 |
0.00 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|||
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|||
十九、住房保障支出 |
14.77 |
|||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|||
二十一、其他支出 |
0.00 |
|||
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|||
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|||
本年收入合计 |
1014.69 |
本年支出合计 |
991.14 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
78.21 |
年末结转和结余 |
101.77 |
|
总计 |
1092.90 |
总计 |
1092.90 |
收入决算表
公开02表 |
||||||||
部门:六安市委老干部局 |
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
1014.69 |
899.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
887.73 |
772.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115.00 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
887.73 |
772.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115.00 |
2013601 |
行政运行 |
501.19 |
501.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013602 |
一般行政管理事务 |
286.84 |
171.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115.00 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
99.71 |
99.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
112.19 |
112.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.61 |
24.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.61 |
24.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20810 |
社会福利 |
87.58 |
87.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081002 |
老年福利 |
28.50 |
28.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081099 |
其他社会福利支出 |
59.08 |
59.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
14.77 |
14.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
14.77 |
14.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
14.77 |
14.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
公开03表 |
|||||||||
部门:六安市委老干部局 |
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
991.14 |
518.40 |
472.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
864.18 |
479.02 |
385.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
864.18 |
479.02 |
385.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013601 |
行政运行 |
506.72 |
479.02 |
27.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013602 |
一般行政管理事务 |
257.75 |
0.00 |
257.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
99.71 |
0.00 |
99.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
112.19 |
24.61 |
87.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.61 |
24.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.61 |
24.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20810 |
社会福利 |
87.58 |
0.00 |
87.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081002 |
老年福利 |
28.50 |
0.00 |
28.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081099 |
其他社会福利支出 |
59.08 |
0.00 |
59.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
14.77 |
14.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
14.77 |
14.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
14.77 |
14.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
||||
部门:六安市委老干部局 |
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
899.69 |
一、一般公共服务支出 |
749.18 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
|||
四、公共安全支出 |
0.00 |
|||
五、教育支出 |
0.00 |
|||
六、科学技术支出 |
0.00 |
|||
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|||
八、社会保障和就业支出 |
112.19 |
|||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|||
十、节能环保支出 |
0.00 |
|||
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|||
十二、农林水支出 |
0.00 |
|||
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|||
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|||
十六、金融支出 |
0.00 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|||
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|||
十九、住房保障支出 |
14.77 |
|||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|||
二十一、其他支出 |
0.00 |
|||
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|||
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|||
本年收入合计 |
899.69 |
本年支出合计 |
876.14 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
78.21 |
年末财政拨款结转和结余 |
101.77 |
|
一般公共预算财政拨款 |
78.21 |
|||
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|||
合计 |
977.90 |
合计 |
977.90 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表 |
|||||||||||||||||
部门:六安市委老干部局 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
合计 |
78.21 |
4.40 |
73.82 |
899.69 |
540.57 |
359.12 |
876.14 |
518.40 |
357.73 |
101.77 |
26.56 |
75.21 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
78.21 |
4.40 |
73.82 |
772.73 |
501.19 |
271.54 |
749.18 |
479.02 |
270.15 |
101.77 |
26.56 |
75.21 |
0.00 |
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
78.21 |
4.40 |
73.82 |
772.73 |
501.19 |
271.54 |
749.18 |
479.02 |
270.15 |
101.77 |
26.56 |
75.21 |
0.00 |
|||
2013601 |
行政运行 |
32.09 |
4.40 |
27.69 |
501.19 |
501.19 |
0.00 |
506.72 |
479.02 |
27.69 |
26.56 |
26.56 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013602 |
一般行政管理事务 |
46.13 |
0.00 |
46.13 |
171.84 |
0.00 |
171.84 |
142.75 |
0.00 |
142.75 |
75.21 |
0.00 |
75.21 |
0.00 |
|||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99.71 |
0.00 |
99.71 |
99.71 |
0.00 |
99.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.19 |
24.61 |
87.58 |
112.19 |
24.61 |
87.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.61 |
24.61 |
0.00 |
24.61 |
24.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.61 |
24.61 |
0.00 |
24.61 |
24.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.58 |
0.00 |
87.58 |
87.58 |
0.00 |
87.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081002 |
老年福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.50 |
0.00 |
28.50 |
28.50 |
0.00 |
28.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081099 |
其他社会福利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.08 |
0.00 |
59.08 |
59.08 |
0.00 |
59.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.77 |
14.77 |
0.00 |
14.77 |
14.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.77 |
14.77 |
0.00 |
14.77 |
14.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.77 |
14.77 |
0.00 |
14.77 |
14.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
||||||||
部门:六安市委老干部局 |
金额单位:万元 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
213.56 |
302 |
商品和服务支出 |
35.07 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
67.15 |
30201 |
办公费 |
5.51 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
49.50 |
30202 |
印刷费 |
4.48 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
4.61 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
9.29 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
32.97 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.52 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.57 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.77 |
30211 |
差旅费 |
2.68 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
23.16 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
7.54 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
269.77 |
30215 |
会议费 |
2.49 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.22 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
1.21 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
9.36 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.34 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
2.59 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.41 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
251.76 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
6.07 |
30239 |
其他交通费用 |
13.97 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.23 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||
人员经费合计 |
483.34 |
公用经费合计 |
35.07 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
|||||||||
部门:六安市委老干部局 |
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
||||||
市委老干部局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。
第三部分 六安市委老干部局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1092.90万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计1092.90万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加202.00万元,增长22.7%,主要原因:一是人员经费增加;二是项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1014.69万元,其中:财政拨款收入899.69万元,占88.7%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入115.00万元,占11.3%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计991.14万元,其中:基本支出518.40万元,占52.3%;项目支出472.73万元,占47.7%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计977.90万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计977.90万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加187.00万元,增长23.6%,主要原因:一是人员经费增加;二是项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入899.69万元,占本年收入的82.3%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加136.49万元,增长17.9%。主要原因一是人员经费增加;二是项目经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出876.14万元,占本年支出的80.2%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加133.64万元,增长18.0%。主要原因人员支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出876.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出749.18万元,占85.5%;社会保障和就业(类)支出112.19万元,占12.8%;住房保障(类)支出14.77万元,占1.7%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为556.42万元,支出决算为876.14万元,完成年初预算的157.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加;二是追加春节慰问老干部专项经费;三是追加易地安置老干部走访慰问专项经费。其中:基本支出518.40万元,占59.2%;项目支出357.73万元,占40.8%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)。年初预算为224.04万元,支出决算为506.72万元,完成年初预算的226.2%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加机关事业单位一次性工作奖励资金,追加双拥考核奖励资金,追加零星增资经费。
2.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为163.00万元,支出决算为142.75万元,完成年初预算的87.6%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费有部分结余。
3.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务支出(项),年初预算为100.00万元,支出决算为99.71万元,完成年初预算的99.7%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费有部分结余。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为24.61万元,支出决算为24.61万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数,此项上缴纳机关事业单位基本养老保险费。
5.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项),年初预算为30.00万元,支出决算为28.50万元,完成年初预算的95.0%,决算数小于预算数的主要原因是此项是市直特困离退休干部帮扶资金,核对到人员。
6.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项),年初预算为0.00万元,支出决算为59.08万元,决算数大于预算数的主要原因是此项是财政追加春节慰问老干部专项经费和慰问易地安置异地居住老干部专项经费。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为14.77万元,支出决算为14.77万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数,此项是发放职工住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出518.40万元,其中人员经费483.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费35.07万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
市委老干部局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度,六安市委老干部局机关运行经费支出35.07万元,比2017年减少0.06万元,下降0.2%,主要原因是“三公”经费下降。
(二)政府采购支出情况。
2018年度,六安市委老干部局政府采购支出总额72.55万元,其中:政府采购货物支出47.24万元,政府采购工程支出7.47万元、政府采购服务支出17.84万元。授予中小企业合同金额72.55万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,六安市老干部局共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金287.50万元,占项目预算总额的68.1%。从评价情况看,项目资金安排能满足完成目标任务的要求,工作任务完成情况良好,预算支出的产出效果明显,所有项目均达到了预期绩效目标。
本部门未开展重点绩效评价。
组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,2018年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用,各项任务得以圆满完成,为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)
市委老干部局在2018年度部门决算中公开“老年大学专项经费”等1个项目绩效自评结果。
老年大学专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,老年大学专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为235.00万元,执行数为235.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,扩大办学规模;保障教职工工资发放;改善办学条件,美化校园环境,完善配套基础建设;积极开展校内外文化建设,寓教于乐;加大宣传力度和对外交流,提升六安老年大学的知名度,取得了良好的社会效果。发现的主要问题:预算执行不够完整。下一步改进措施:尽快支付结转资金,更加严格执行预算。
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
(2018 年度) |
||||||||
项目名称 | 老年大学专项经费 | |||||||
主管部门及代码 | 中共六安市委老干部局 | 实施单位 | 六安老年大学 | |||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2018.01至2018.12 | |||||
项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 235 | 年度资金总额: | 235 | ||||
其中:财政拨款 | 120 | 其中:财政拨款 | 120 | |||||
其他资金 | 115 | 其他资金 | 115 | |||||
总 体 目 标 | 中期目标(2018年—2018年) | 年度目标 | ||||||
目标1:在扩大办学规模的基础上维持教学工作的正常开展; 目标2:保障教职工工资的实时发放; 目标3:改善办学条件,美化校园环境,完善配套基础建设; 目标4:积极开展校内外文化建设,以期寓教于乐,更好的回报社会; 目标5: 加大宣传力度和对外交流,提升六安老年大学的知名度。 | 2018年度计划招生4000人左右,人次达10000人次,开设专业班级175个,聘用教职工85人。为保障教学工作的正常开展,2018年度共计支出235万元,用于教师授课费;教学资料、教材印制、报刊订购;课件制作;校刊、校报印刷费用;教学设备更新添置和维修;校舍维修费用;教学用品、日常办公用品购置;校园电子管理系统;教学活动开支;四会一团、学委会、班委会活动经费;公务活动费用;聘用工作人员劳务费;全省文化艺术工作委员会;服务社会活动;宣传和文明创建费用;30周年校庆系列活动。经费的保障为实现六安老年大学的“巩固、提高、创新、发展”的总体办学目标,圆满完成全年的各项工作任务奠定了坚实的基础。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:完成单位聘用人员15人的工资补助等基本支出。 | 合格 | 数量指标 | 指标1:完成单位聘用人员15人的工资补助等基本支出。 | 合格 | ||
指标2:完成聘用教师的工资补助等基本支出。 | 合格 | 指标2:完成聘用教师的工资补助等基本支出。 | ||||||
质量指标 | 指标1:保障教师授课费的按时发放 | 合格 | 质量指标 | 指标1:保障教师授课费的按时发放 | 合格 | |||
指标2:完善配套基础建设 | 合格 | 指标2:完善配套基础建设 | ||||||
时效指标 | 指标1:保证人员工资及时发放。 | 合格 | 时效指标 | 指标1:保证人员工资及时发放。 | 合格 | |||
指标2:按上级要求及财政拨款续时进度完成。 | 指标2:按上级要求及财政拨款续时进度完成。 | |||||||
成本指标 | 指标1:按照课时按测算好基本支出所需教师授课费用 | 合格 | 成本指标 | 指标1:按照课时按测算好基本支出所需教师授课费用 | 合格 | |||
指标2:需要支付办公费、文印费、邮电费、劳务费等 | 合格 | 指标2:需要支付办公费、文印费、邮电费、劳务费等 | ||||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1:保障了人员的基本工资待遇和正常开支。 | 合格 | 经济效益 指标 | 指标1:保障了人员的基本工资待遇和正常开支。 | 合格 | ||
社会效益 指标 | 指标1:保障老年学员的学习需求 | 合格 | 社会效益 指标 | 指标1:保障老年学员的学习需求 | 合格 | |||
指标2:改善老年学员的学习环境 | 指标2:改善老年学员的学习环境 | |||||||
生态效益 指标 | 指标1:优 | 优 | 生态效益 指标 | 指标1:优 | 优 | |||
可持续影响 指标 | 指标1:扩大办学成果,寓教于乐、服务社会 | 合格 | 可持续影响 指标 | 指标1:扩大办学成果,寓教于乐、服务社会 | 合格 | |||
指标2:加大规范化办学力度,提升办学水平 | 合格 | 指标2:加大规范化办学力度,提升办学水平 | 合格 | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:老年学员满意度 | 按照“增长知识,丰富生活,陶冶情操,增进健康,服务社会”的办学宗旨,努力提高老年人的综合素质。 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:老年学员满意度 | 按照“增长知识,丰富生活,陶冶情操,增进健康,服务社会”的办学宗旨,努力提高老年人的综合素质。 | ||
指标2:聘用教师满意度 | 满意 | 指标2:聘用教师满意度 | 满意 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。