六安市委党史研究室2017年部门决算情况
六安市委党史研究室2017年部门决算
2018年8月
目 录
第一部分 六安市委党史研究室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 六安市委党史研究室2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 六安市委党史研究室2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 六安市委党史研究室概况
一、部门职责
中共六安市委党史研究室是市委的党史研究机构,是市委主管党史业务的工作部门。主要职责:
1.制定并组织实施全市党史工作规划和计划。
2.征集、整理、编纂重要党史资料,妥善保存党的历史财富。指导、协调和承担六安地方党史资料的征集、整理、研究和编纂工作,收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录,搜集、整理和研究有关六安党史的信息资料。为市委解决有关地方党史方面的问题提供资料和意见建议。
3.开展党史研究,准确记载和反映党的历史。研究六安地方党的历史,总结党的历史经验,编写中共六安地方党史、大事记、人物传记,编辑出版党史报刊和书籍,发挥党史“以史鉴今”作用。
4.开展党史宣传,普及党史知识。运用多种形式,开展党史宣传,推动党史知识普及广大党员、干部和群众;做好党史咨询和答疑解惑工作,提供优质党史服务。
5.组织党史学习教育。运用党史资料、研究成果,对广大党员、干部和群众特别是青少年进行爱国主义、社会主义、集体主义、革命传统教育和社会主义核心价值观教育,发挥党史“资政育人”作用。
6.协助有关部门做好党史革命史遗址遗迹调查、保护修缮和开发利用工作;承办、协助搞好党史纪念活动;协助做好党史纪念场馆建设工作;参与指导全市红色旅游工作。
7.协助市委有关部门审核相关党史人物的诞辰纪念活动方案,承办、协办相关活动,审核建立革命纪念设施报告;协助市委审查本市有关单位涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆陈列,审读本市拟公开发表或出版的涉及党史重大题材的出版物及影视作品等。
8.开展对全市党史工作的业务指导。加强对县区党史工作部门的业务指导;组织党史工作的经验交流;负责党史系统干部业务培训工作;开展与省内外有关单位和团体的学术交流。
9.指导市新四军历史研究会开展工作。
10承担市委、市政府和上级党史部门交办的其他工作任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,六安市委党史研究室无下属单位,纳入六安市委党史研究室2016年度部门决算编制范围的单位即市本级1个单位。
详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
市委党史研究室本级 |
第二部分 六安市委党史研究室2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||
部门:市委党史研究室 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
栏 次 |
|
|
|
||
一、财政拨款收入 |
313.14 |
一、一般公共服务支出 |
277.35 |
||
二、上级补助收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
||
三、事业收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
||
四、经营收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
||
五、附属单位上缴收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
||
六、其他收入 |
2.88 |
六、科学技术支出 |
0 |
||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
15.24 |
||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
5.00 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
||
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
10.29 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
||
|
|
二十一、其他支出 |
0 |
||
|
|
二十二、债务还本支出 |
0 |
||
|
|
二十三、债务付息支出 |
0 |
||
本年收入合计 |
316.02 |
本年支出合计 |
307.89 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
年初结转和结余 |
38.27 |
年末结转和结余 |
46.41 |
||
|
|
|
|
||
总计 |
354.29 |
总计 |
354.29 |
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
部门:市委党史研究室 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
合计 |
316.02 |
313.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.88 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
285.49 |
282.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.88 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
35.00 |
35.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010499 |
发展与改革事务 |
35.00 |
35.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
250.49 |
247.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.88 |
|
2013601 |
行政运行 |
209.34 |
206.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.88 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
41.15 |
41.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.24 |
15.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.24 |
15.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.24 |
15.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
5.00 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21305 |
扶贫 |
5.00 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.00 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.29 |
10.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.29 |
10.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.29 |
10.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
307.89 |
237.15 |
70.74 |
0 |
0 |
0 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
277.35 |
211.61 |
65.74 |
0 |
0 |
0 |
|||||
20104 |
发展与改革事务 |
29.97 |
0 |
29.97 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2010499 |
其他发展与改革事务 |
29.97 |
0 |
29.97 |
0 |
0 |
0 |
|||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
247.39 |
211.61 |
35.77 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2013601 |
行政运行 |
211.61 |
211.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2013602 |
一般行政管理事务 |
35.77 |
0 |
35.77 |
0 |
0 |
0 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
15.24 |
15.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.24 |
15.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.24 |
15.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
213 |
农林水支出 |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
21305 |
扶贫 |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
10.29 |
10.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
10.29 |
10.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
10.29 |
10.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
||
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
313.14 |
一、一般公共服务支出 |
277.35 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
||
|
|
三、国防支出 |
0 |
||
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
||
|
|
五、教育支出 |
0 |
||
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
15.24 |
||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
5 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
||
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
10.29 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
||
|
|
二十一、其他支出 |
0 |
||
|
|
二十二、债务还本支出 |
0 |
||
|
|
二十三、债务付息支出 |
0 |
||
本年收入合计 |
313.14 |
本年支出合计 |
307.89 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
28.27 |
年末财政拨款结转和结余 |
33.52 |
||
一般公共预算财政拨款 |
28.27 |
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
0 |
|
|
||
合计 |
341.41 |
合计 |
341.41 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位 |
:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
|
合计
|
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
28.27 |
9.95 |
18.32 |
313.14 |
231.99 |
81.15 |
307.89 |
237.15 |
70.74 |
33.52 |
4.8 |
28.73 |
0 |
201 |
一般公共服务支出 |
28.27 |
9.95 |
18.32 |
282.6 |
206.46 |
76.15 |
277.35 |
211.61 |
65.74 |
33.52 |
4.8 |
28.73 |
0 |
20104 |
发展与改革事务 |
13.81 |
0 |
13.81 |
35 |
0 |
35 |
29.97 |
0 |
29.97 |
18.84 |
0 |
18.84 |
0 |
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
13.81 |
0 |
13.81 |
35 |
0 |
35 |
29.97 |
0 |
29.97 |
18.84 |
0 |
18.84 |
0 |
20113 |
商贸事务 |
2.93 |
0 |
2.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.93 |
0 |
2.93 |
0 |
2011308 |
招商引资 |
2.93 |
0 |
2.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.93 |
0 |
2.93 |
0 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
11.54 |
9.95 |
1.58 |
247.6 |
206.46 |
41.15 |
247.39 |
211.61 |
35.77 |
11.76 |
4.8 |
6.96 |
0 |
2013601 |
行政运行 |
9.95 |
9.95 |
0 |
206.46 |
206.46 |
0 |
211.61 |
211.61 |
0 |
4.8 |
4.8 |
0 |
0 |
2013602 |
一般行政管理事务 |
1.58 |
0 |
1.58 |
41.15 |
0 |
41.15 |
35.77 |
0 |
35.77 |
6.96 |
0 |
6.96 |
0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
15.24 |
15.24 |
0 |
15.24 |
15.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
15.24 |
15.24 |
0 |
15.24 |
15.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0 |
0 |
0 |
15.24 |
15.24 |
0 |
15.24 |
15.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
农林水支出 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
5 |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21305 |
扶贫 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
5 |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
5 |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
10.29 |
10.29 |
0 |
10.29 |
10.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
0 |
0 |
0 |
10.29 |
10.29 |
0 |
10.29 |
10.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2210101 |
住房公积金 |
0 |
0 |
0 |
10.29 |
10.29 |
0 |
10.29 |
10.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开06表 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
130.43 |
302 |
商品和服务支出 |
7.94 |
310 |
其他资本性支出 |
0 |
30101 |
基本工资 |
42.55 |
30201 |
办公费 |
0.37 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
30102 |
津贴补贴 |
35.10 |
30202 |
印刷费 |
0.59 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
30103 |
奖金 |
9.02 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
19.39 |
30204 |
手续费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
30106 |
伙食补助费 |
4.32 |
30205 |
水费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
30107 |
绩效工资 |
0 |
30206 |
电费 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.16 |
30207 |
邮电费 |
0 |
31008 |
物资储备 |
0 |
30109 |
职业年金缴费 |
5.08 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
4.8 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
98.78 |
30211 |
差旅费 |
0.56 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
30301 |
离休费 |
8.27 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
30302 |
退休费 |
41.36 |
30213 |
维修(护)费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
30304 |
抚恤金 |
0 |
30215 |
会议费 |
1 |
31020 |
产权参股 |
0 |
30305 |
生活补助 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
30306 |
救济费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0.8 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
30307 |
医疗费 |
1.52 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
30308 |
助学金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0 |
30309 |
奖励金 |
28.72 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
30403 |
财政贴息 |
0 |
30310 |
生产补贴 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0.09 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0 |
30311 |
住房公积金 |
14.55 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
307 |
债务利息支出 |
0 |
30312 |
提租补贴 |
0 |
30228 |
工会经费 |
1.72 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
30313 |
购房补贴 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
30707 |
国外债务付息 |
0 |
30314 |
采暖补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
399 |
其他支出 |
0 |
30315 |
物业服务补贴 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
39906 |
赠与 |
0 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.35 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.81 |
|
|
|
人员经费合计 |
229.21 |
公用经费合计 |
7.94 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门: |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
备注:六安市委党史研究室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 六安市委党史研究室2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计354.29万元(含年初结转结余38.27万元及挂靠在我室的市委派驻福建招商联络处项目经费收入35万元),支出总计354.29万元(含年末结转结余46.41万元及挂靠在我室的市委派驻福建招商联络处项目经费支出29.97万元)。与2016年相比,收、支总计各增加50.05万元,增长16.5%,主要原因:一是依据市人社局相关文件,我室2017年启动机关事业单位基本养老保险改革,增加了基本养老保险和职业年金的征缴额度。二是依据相关文件,增加单位人员工资及引起的公积金、基本养老保险、职业年金、社保等硬性追加。三是单位2017年经市直公务员遴选考试新增了1名工作人员使得人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计316.02万元,其中:财政拨款收入313.14万元,占99%;其他收入2.88万元,占1%。其他收入为根据财社[2017]364号文件,调整的基本养老保险和职业年金基本支出结转。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计307.89万元,其中:基本支出237.15万元,占77%;项目支出70.74万元(含挂靠在我室的市委派驻福建招商联络处项目经费支出29.97万元),占23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计341.41万元(含年初财政拨款结转结余28.27万元),支出总计341.41万元(含年末财政拨款结转结和结余33.52万元)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加47.17万元,增长16%,主要原因:一是依据市人社局相关文件,我室2017年启动机关事业单位基本养老保险改革,增加了基本养老保险和职业年金的征缴额度。二是依据相关文件,增加单位人员工资及引起的公积金、基本养老保险、职业年金、社保等硬性追加。三是单位2017年经市直公务员遴选考试新增了1名工作人员使得人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入313.14万元,占本年收入的99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加45万元,增长17%。主要原因同上。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出307.89万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加37.17万元,增长14%。主要原因同上。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出307.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)211.61万元,占68.73%;一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)35.77万元,占11.6%;一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)29.97万元,占9.73%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)15.24万元,占4.95%;农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出5万元,占1.6%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.29万元,占3.34%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为232.35万元,支出决算为307.89万元,完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因:一是依据相关文件,增加单位人员工资及引起的公积金、基本养老保险、职业年金、社保等硬性追加。二是市财政另拨35万元用于市委派驻福建招商联络处的工作经费挂靠在我室。三是单位2017年经市直公务员遴选考试新增了1名工作人员使得人员经费增加。其中:基本支出237.15万元,占77%;项目支出70.74万元,占23%。具体情况如下:
- 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为01万元,支出决算为211.61万元,完成年初预算的127%,决算数大于预算数的主要原因是:单位增加1名工作人员及增加单位人员工资引起的硬性追加。
2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为46万元,支出决算为35.77万元,完成年初预算的78%,决算数小于预算数的主要原因:一是单位党史业务项目实际推进中节省了一些费用;二是挂靠在我室的社团组织市新四军历史研究会,2017年因无合适人选未开展换届工作。
3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为29.97万元。决算数大于预算数的主要原因是:市财政另拨的挂靠在我室用于市委派驻福建招商联络处的工作经费,未在本单位年初预算安排,为市委市政府统一安排事项,并按时直接划拨挂靠于组长所在单位,用于招商支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为12.71万元,支出决算为15.24万元,完成年初预算的83%,决算数大于预算数的主要原因是:依据相关文件,单位增加1名工作人员及增加单位人员工资引起的基本养老保险、职业年金和社保等硬性追加。
5.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是根据市委工作安排,市财政预留给市领导的扶贫联系村扶贫帮扶专项经费5万元,下达到牵头帮扶单位,从我室财务中支出,用于市领导联系村的扶贫专项支出。此项扶贫支出,由财政局后期下达,未在年初预算安排。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为7.63万元,支出决算为10.29万元,完成年初预算的135%,决算数大于预算数的主要原因是:依据相关文件,单位增加1名工作人员及增加单位人员工资引起的住房公积金硬性追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出237.15万元,其中人员经费229.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费7.94万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
六安市委党史研究室2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,六安市委党史研究室机关运行经费支出2.52万元,与2016年基本持平。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,六安市委党史研究室政府采购支出总额14.52万元,其中:政府采购货物支出8.22万元,政府采购服务支出6.3万元。授予中小企业合同金额12.2万元,占政府采购支出总额的84%,其中:授予小微企业合同金额2.32万元,占政府采购支出总额的16%。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日,六安市委党史研究室共有车辆1辆,已交于市直公务用车管理平台统一管理。无单价50万元以上的通用设备,无单价100万以上的大型设备。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明
2017年,市委党史研究室无50万元以上的单个项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系方式:六安市委党史研究室 0564-3379150
政务公开电子邮箱:ahlads@163.com